欢迎光临某某热能工程设备有限公司网站!

关于PK10开户 -> 联系我们

0123-688-9988

全国咨询热线:

公司logo
栏目导航
联系我们
服务热线
0123-6889988
地址:山东省临沂市经济开发区
当前位置:主页 > PK10开户资讯 > 行业新闻 >
2017年度乌鲁木齐供热行业管理办公室决算公开说明
浏览: 发布日期:2019-12-07

  ◇•■★▼主要职能。负责宣传贯彻执行有关城市供热的法律、法规、规章和政策。研究拟定供热行业政策、行业标准、技术规范并组织实施;负责供热行业节能环保新技术、新产品、新材料的推广应用和行业技改工作。并参与对供热采暖方式及供热设备技术标准进行审核。负责供热企业特许经营的初审,并进行检查、监督和指导。负责指导供热企业安全生产管理和开展行业规范、达标工作。负责指导、监督区(县)供热管理工作;负责承担市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室的日常工作。

  2.机构情况。乌鲁木齐市供热行业管理办公室属于全额拨款的行政事业单位,我办主管处室为经济建设处,主管部门为乌鲁木齐市建设委员会,单位代码108016。

  3.人员情况。我办核定编制30人,至2017年12月31日止实际在岗人员26人。2017年调出公务员3人。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐供热行业管理办公室决算包括:乌鲁木齐供热行业管理办公室部门决算,乌鲁木齐供热行业2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  2017年度收入146855.22万元,与上年相比,增加36084.66万元,PK10开户增长33%,增减变化主要原因是:本年收到燃气运行补贴增加。支出129881.32万元,与上年相比,减少4196.95万元,降低3%,增减变化主要原因是:项目支出金额较去年有所减少。结余24878.14万元,与上年相比,增加16394.46万元,增长193%。增减变化主要原因是:本年燃气补贴增加。

  预算收入为314.06万元,决算收入为146855.22万元,较预算增加146541.16万元,增长466%。预算支出为314.06万元,决算支出为129881.32万元,增加129567.26万元,增长412%。增加原因是未列燃气补贴收入及支出预算。

  本年收入合计146855.22万元,其中:财政拨款收入1087.58万元,占0.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入145767.64万元,占99.3%。增减变化的主要原因是:收到燃气补贴款,本年一般公共预算类项目及政府性基金预算减少,造成该类财政拨款减少

  与预算相比情况:预算收入为314.06万元,决算收入为146855.22万元,相差146541.16万元,增加原因:预算未列补贴收入。

  本年支出合计129881.32万元,其中:基本支出422.76万元,占0.3%;项目支出129458.56万元,占99.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出较去年增加。

  与预算相比情况:预算支出为314.06万元,决算支出为129881.32万元,相差129567.26万元,增加原•●因:预算未列补贴支出。

  2017年度财政拨款收入1087.58万元,与上年相比,减少109622.46万元。减少99%,增减变化的主要原因是:本年一般公共预算类项目及政府性基金预算减少,造成该类财政拨款减少。财政拨款支出422.76万元,与上年相比,增加117.76万元,增加38%。其中:基本支出422.76万元,项目支出129458.56万元。增减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加。财政拨款结转结余24878.14万元,与上年相比,增加16394.47万元,增长193.25%。增减变化的主要原因是:2017年末收到2017-2018采暖期第一批燃气运行补贴两亿元整,由于银行轧帐该笔款项未能在当月支付,计划于2018年1月8日前支付完毕

  与预算相比情况:2017年我单位财政拨款收入预算为314.06万元,决算金额为1087.58万元,增加773.52万元,预算财政拨款支出:314.06万元,决算财政支出金额为422.76万元,增加108.7万元,较预算增加35%,增减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加

  2017年度一般公共预算财政拨款支出366.15万元。与上年相比,增加61.15万元,降低20%。增减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加。其中:按功能分类科目,社会保障支出44.04万元,城乡社区支出322.11万元。按经济分类科目工资福利支出:299.4万元,商品和服务支出:39.85万元,对个人和家庭的补助支出26.90万元。

  与预算相比情况,预算数为314.06万元,决算数为366.15万元,增加数为52.09万元,较预算增加17%,减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入718.12万元,与上年相比,减少1103.16万元,降低60%。增减变化的主要原因是:今年较去年减少政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出717.11万元,与上年相比,减少1114.69万元,降低60%。增减变化的主要原因是:本年政府性基金类项目减少,造成财政拨款数相应减少。

  2017年度政府性基金预算支出717.11万元。与上年相比,减少1103.16万元,降低60%。增减变化的主要原因是:今年较去年减少政府性基金预算收入。其中:按功能分类科目,城乡社区支出717.12万元,按经济分类科目,工资福利支出:0万元,商品和服务支出:10.10万元,对个人和家庭的补助支出0万元,对企事业单位的补贴支出707.02万元。

  ◆●△▼●

  年末结转结余24878.14万元,与上年相比,增加16394.47万元,增长193.25%。增减变化的主要原因是:2017年末收到2017-2018采暖期第一批燃气运行补贴两亿元整,由于银行轧帐该笔款项未能在当月支付,计划于2018年1月8日前支付完毕

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.09万元,比上年增加0.68万元,增长0.5%,增加原因是乌鲁木齐供热行业管理办公室。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生因公出国;公务用车购置及运行维护费支出11.09万元,占100%,比上年增加0.68万元,增长0.5%,增加原因是公务用车行驶年限增加导致油料及维修费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生公务招待。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐供热行业管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:0。

  公务用车购置及运行维护费11.09万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.09万元。主要用于汽车加油、维修、保养、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,乌鲁木齐供热行业管理办公室国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况。预算数11.2万元,决算调整数为11.09万元,减少0.11万元,较预算减少0.98%

  2017年度乌鲁木齐供热行业管理办公室机关运行经费支出39.85万元,比上年增加3.57万元,增长9.83%。增加原因:本年机关办公费、水电费、车辆运行费等较去年有所增加。▼▲

  如未发生机关运行经费支出,需写明:××年度××单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出,照此进行说明。

  乌鲁木齐供热行业管理办公室政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产总计25306.90万元,其中:流动资产24971.26万元,固定资产335.64万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值288.92万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值46.72万元。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐供热行业管理办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算0万元,项目支出决算713.92万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  2017年根据乌财建【2017】169号《关于下达2017年城市基础设施维护及建设项目临时性项目资金的通知》收到2120803款项6.1万元,决算支付5.17万元,结余0.93万元

  根据乌财建【2017】590号《关于拨付2017年城市基础设施维护建设项目市供热办工作经费的通知》收到2120803款项5.00万元,该项目支付1.71万元,结余3.26万元

  ★-●△▪️▲□△▽

  根据乌财建【2017】457号《关于下达2017年城市基础设施维护及建设项目城市供热配套费(第一批)资金的通知》收到2121301款项707.02万元。该项目支付707.02万元,无结余。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、○▲“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

  1.主要职能。负责宣传贯彻执行有关城市供热的法律、法规、规章和政策。研究拟定供热行业政策、行业标准、技术规范并组织实施;负责供热行业节能环保新技术、新产品、新材料的推广应用和行业技改工作。并参与对供热采暖方式及供热设备技术标准进行审核。负责供热企业特许经营的初审,并进行检查、监督和指导。负责指导供热企业安全生产管理和开展行业规范、达标工作。负责指导、监督区(县)供热管理工作;负责承担市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室的日常工作。◇▲=○▼=△▲

  2.机构情况。乌鲁木齐市供热行业管理办公室属于全额拨款的行政事业单位,我办主管处室为经济建设处,主管部门为乌鲁木齐市建设委员会,单位代码108016。

  3.人员情况。我办核定编制30人,至2017年12月31日止实际在岗人员26人。2017年调出公务员3人。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐供热行业管理办公室决算包括:乌鲁木齐供热行业管理办公室部门决算,乌鲁木齐供热行业2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  2017年度收入146855.22万元,与上年相比,增加36084.66万元,增长33%,增减变化主要原因是:本年收到燃气运行补贴增加。支出129881.32万元,与上年相比,减少4196.95万元,降低3%,增减变化主要原因是:项目支出金额较去年有所减少。结余24878.14万元,与上年相比,增加16394.46万元,增长193%。增减变化主要原因是:本年燃气补贴增加。

  预算收入为314.06万元,决算收入为146855.22万元,较预算增加146541.16万元,增长466%。预算支出为314.06万元,决算支出为129881.32万元,增加129567.26万元,增长412%。增加原因是未列燃气补贴收入及支出预算。

  本年收入合计146855.22万元,其中:财政拨款收入1087.58万元,占0.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入145767.64万元,占99.3%。增减变化的主要原因是:收到燃气补贴款,本年一般公共预算类项目及政府性基金预算减少,造成该类财政拨款减少

  与预算相比情况:预算收入为314.06万元,决算收入为146855.22万元,相差146541.16万元,增加原因:预算未列补贴收入。

  本年支出合计129881.32万元,其中:基本支出422.76万元,占0.3%;项目支出129458.56万元,占99.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出较去年增加。

  与预算相比情况:预算支出为314.06万元,决算支出为129881.32万元,相差129567.26万元,增加原因:预算未列补贴支出。

  2017年度财政拨款收入1087.58万元,与上年相比,减少109622.46万元。减少99%,增减变化的主要原因是:本年一般公共预算类项目及政府性基金预算减少,造成该类财政拨款减少。财政拨款支出422.76万元,与上年相比,增加117.76万元,增加38%。其中:基本支出422.76万元,项目支出129458.56万元。增减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加。财政拨款结转结余24878.14万元,与上年相比,增加16394.47万元,增长193.25%。增减变化的主要原因是:2017年末收到2017-2018采暖期第一批燃气运行补贴两亿元整,由于银行轧帐该笔款项未能在当月支付,计划于2018年1月8日前支付完毕

  与预算相比情况:2017年我单位财政拨款收入预算为314.06万元,决算金额为1087.58万元,增加773.52万元,预算财政拨款支出:314.06万元,决算财政支出金额为422.76万元,增加108.7万元,较预算增加35%,增减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加

  2017年度一般公共预算财政拨款支出366.15万元。与上年相比,增加61.15万元,降低20%。增减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加。其中:按功能分类科目,社会保障支出44.04万元,城乡社区支出322.11万元。按经济分类科目工资福利支出:299.4万元,商品和服务支出:39.85万元,对个人和家庭的补助支出26.90万元。

  与预算相比情况,预算数为314.06万元,决算数为366.15万元,增加数为52.09万元,较预算增加17%,减变化的主要原因是:本年开始缴纳养老保险及职业年金,造成人员经费增加

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入718.12万元,与上年相比,减少1103.16万元,降低60%。增减变化的主要原因是:今年较去年减少政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出717.11万元,与上年相比,减少1114.69万元,降低60%。增减变化的主要原因是:本年政府性基金类项目减少,造成财政拨款数相应减少。

  2017年度政府性基金预算支出717.11万元。与上年相比,减少1103.16万元,降低60%。增减变化的主要原因是:今年较去年减少政府性基金预算收入。其中:按功能分类科目,城乡社区支出717.12万元,按经济分类科目,工资福利支出:0万元,商品和服务支出:10.10万元,对个人和家庭的补助支出0万元,对企事业单位的补贴支出707.02万元。

  年末结转结余24878.14万元,与上年相比,增加16394.47万元,增长193.25%。增减变化的主要原因是:2017年末收到2017-2018采暖期第一批燃气运行补贴两亿元整,由于银行轧帐该笔款项未能在当月支付,计划于2018年1月8日前支付完毕

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.09万元,比上年增加0.68万元,增长0.5%,增加原因是乌鲁木齐供热行业管理办公室。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生因公出国;公务用车购置及运行维护费支出11.09万元,占100%,比上年增加0.68万元,增长0.5%,增加原因是公务用车行驶年限增加导致油料及维修费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生公务招待。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐供热行业管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:0。

  公务用车购置及运行维护费11.09万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.09万元。主要用于汽车加油、维修、保养、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,乌鲁木齐供热行业管理办公室国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况。预算数11.2万元,决算调整数为11.09万元,减少0.11万元,较预算减少0.98%

  2017年度乌鲁木齐供热行业管理办公室机关运行经费支出39.85万元,比上年增加3.57万元,增长9.83%。增加原因:本年机关办公费、水电费、车辆运行费等较去年有所增加。

  如未发生机关运行经费支出,需写明:××年度××单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出,照此进行说明。

  乌鲁木齐供热行业管理办公室政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产总计25306.90万元,其中:流动资产24971.26万元,固定资产335.64万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值288.92万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值46.72万元。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐供热行业管理办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算0万元,项目支出决算713.92万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  2017年根据乌财建【2017】169号《关于下达2017年城市基础设施维护及建设项目临时性项目资金的通知》收到2120803款项6.1万元,决算支付5.17万元,结余0.93万元

  根据乌财建【2017】590号《关于拨付2017年城市基础设施维护建设项目市供热办工作经费的通知》收到2120803款项5.00万元,该项目支付1.71万元,结余3.26万元

  根据乌财建【2017】457号《关于下达2017年城市基础设施维护及建设项目城市供热配套费(第一批)资金的通知》收到2121301款项707.02万元。该项目支付707.02万元,无结余。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ▲●

  208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。▲★-●▲●…△★◇▽▼•

Copyright 2019 PK10开户网站地图 备案号:ICP备*******号
全国服务热线:0123-8899881380013800013900139000
公司地址:山东省临沂市经济开发区
技术支持:PK10开户